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        <titolo>Pubblicazione legge 190 2018</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190 2018</abstract>
        <dataPubbicazioneDataset>2019-01-24</dataPubbicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ADISU</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <licenza>IODL</licenza>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di n.8 stampanti multifunzione LEXMARK, n.4 cartucce di colore nero da parte di INFORDATA S.p.a.- adesione Convenzione CONSIP SPA. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento in Global Service del servizio di manutenzione, pulizia, portineria e ristorazione presso la Casa dello Studente S. Valentino - Terni. Aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I capogruppo SGM mandante ME.CA. S.r.l..</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa della Studente - Padiglioni &quot;C e D&quot; di Via Innamorati- Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>R.T.I. Calzoni S.p.a.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>7628517.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Affidamento tramite convenzione Consip a Repas Lunch Coupon Srl - Periodo 2016-2017. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>67560.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-04-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento in concessione &quot;Bar Ingegneria&quot;(via G.Duranti, Perugia) per il periodo 2017-2021. CIG n.6820863236. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore della società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. </ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento del servizio di verifica e controllo del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni &quot;C e D&quot; di via Innamorati Perugia. CUP H94H11000030003  CIG 7245062E49</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641991009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICARIA s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03641991009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICARIA s.r.l. </ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44971.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di fornitura di gas naturale per la nuova residenza universitaria Monteluce mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. &quot;Gas naturale 10&quot;- Lotto 4. Affidamento a ESTRA ENERGIE S.r.l.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE S.r.l. </ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE S.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0310537B8</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 monitor LG touch screen per mense, da parte di DPS INFORMATICA S.n.c. di Presello Gianni &amp; C. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1486397 - CIG n.Z0310537B8).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1056.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>1056.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0314587C0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso Unimusic Live 2015: adempimenti ex art.5, comma 3, lettera b) &quot;Contratto di comodato tra ADISU dell'Umbria e Di.E.UR. Servizi srl relativo all'uso dell'impianto audio luci presso i locali del 100dieci café siti in Perugia&quot; </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z040E6C448</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di una bacheca per il Collegio Itaca. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda GGF ARREDAMENTI Srl della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.453797. Impegno e liquidazione  sul cap.80 del bilancio 2014. CIG n.Z040E6C448.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3G ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGOSTINI FAUSTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALL COMPUTERS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AP SERVICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRAGIOLA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.M.B. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARDINALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CIELLEPI ARREDO SERVICES</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLORIFICIO MARIOTTI S.R.L</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COPY OFFICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>D.L.M. INFORTUNISTICA S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ETABETA PUBBLICITÀ</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ETI DI DOMIZIANI CLAUDIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.G. SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FONTIVECCHIE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.P. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRIFO UFFICIO S.N.C. DI ZUCCHERINI PATRIZIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ILLUX S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INTERTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANDARINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAPASA SNC DI SALVIA F.&amp;C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARIUCCI MARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01317710554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTEFIORE GINESIO E DANTE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FUMU S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.R.I.S.M.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02269120545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEZZANERA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01440390548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRECO SNC DI GAGLIARDONI E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PRONTOMED SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RE.CO.MA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02255630549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.M.O.S.S. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SEKURITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02808440545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICOM S.A.S DI BATTISTELLI S. &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02322610540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOGEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167430543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOCART DI MARIANI ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02568660548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.G. SEGNALETICA S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01700870544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03025920541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TENDAPIU' DI BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO E TIRIDUZZI LORETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02967220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTALDRAPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02286980541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASIMENO ANTINCENDI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01715310544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02268510548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03235390543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0614C2DAC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso Unimusic Live 2015. Affidamento fornitura di impianto audio luci e servizio tecnico (fonici) per la serata finale del concorso nell'ambito della manifestazione &quot;Umbria che spacca 2015&quot; (2 luglio 2015, Perugia, San Francesco al Prato) </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di brokeraggio assicurativo, affidamento. CIG n° Z081E8FB95</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02468120544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Salvatori Broker</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02468120544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Salvatori Broker</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di quotidiani per la sede amministrativa di Perugia dell'Agenzia all'EDICOLA CHIACCHIERA di Chiacchiera Cesarina. Periodo febbraio/dicembre 2018. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CHCCRN48L49G478X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera di Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CHCCRN48L49G478X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera di Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2755.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositivi di rete per collegi.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L.  </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L.  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>871.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>871.17</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto kit di pulizia per stampanti tessere mensa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05659420482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.S. MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05659420482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.S. MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus e PriMus-C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>283.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0D2241590</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di beni per il reintegro delle cassette di primo soccorso, da parte di KIMAL S.R.L. Impegno e liquidazione di euro 261,89 IVA inclusa sul Cap. 80 del bilancio 2018 - CIG n. Z0D2241590 ODA MEPA N. 4148377.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z12228B751</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Mensa universitaria &quot;Polo Silvestrini&quot;. Acquisto struttura modulare a blocchi di proprieta' MOBILE SYSTEM SRL. Affidamento incarico per la redazione perizia estimativa al geom. Luciano Camilloni. Impegno e liquidazione bilancio 2018.CIG Z12228B751</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMLLCN58H17G478R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCIANO CAMILLONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMLLCN58H17G478R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCIANO CAMILLONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z12255DF0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Impegno di spesa per affidamento a Repas Lunch Coupon Srl - Periodo 2018/19. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Repas Lunch Coupon Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Repas Lunch Coupon Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7319.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7319.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z131214DE3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di assistenza tecnica per la centrale telefonica Siemens installata presso la residenza universitaria R. Rossi di Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1422C8F44</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione presso il collegio di Agraria dell'ADiSU,, da parte di IL FLAUTO MAGICO SRL. Impegno e liquidazione del bilancio 2018 - CIG n.Z1422C8F44.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00645610544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL FLAUTO MAGICO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00645610544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL FLAUTO MAGICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>520.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A211140F</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gara servizi pulizia, lavanderia e giardinaggio presso la sede e le residenze universitarie dell'ADISU. CIG 72202903CC. Spese per pubblicazione bando di gara. Impegno e liquidazione bilancio 2018 in favore di operatori economici diversi.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>167.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F0D56354</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento, della fornitura di n. 100 coperte invernali ignifughe per il Pad A di Via Innamorati, alla ditta F.LLI CIARAMELLI - CIG Z1F0D56354 CUP H96E04000000003.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2122.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attivita' di parametrizzazione e formazione per attivazione tracciato standard OPI-SIOPE+</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z25237EBFF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza operativa per la personalizzazione della configurazione delle procedure INAZ Personale.Web, Enti.Net e Giustificativi on-line</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4240.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4240.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z271173BBE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ampliamento rete wi-fi presso il Collegio di Agraria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z290FC2F3B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia fiscale alla Dott.ssa Amalia Merlino - anno 2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1755.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1755.56</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2C113C6BF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un alimentatore server da parte di VIRTUAL LOGIC. Impegno e liquidazione sul cap.30 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1618130 - CIG n.Z2C113C6BF). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.30</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D1150997</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto e configurazione hosting WEB per il portale Umbria Academy </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2E10B902E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione di una residenza collettiva per studenti in terni via Prampolini, e lavori di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica del collegio denominato S.Francesco il Perugia . Conferimento di incarico di supporto al RUP.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2E1F1F738</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia per il periodo 30/06/2017  30/06/2018, articolato in 6 lotti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Assi B</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lloyd's</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Unipolsai</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.10</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F1191C5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Estensione conferimento servizio di ingegneria all'ing. Pio Castori -certificato di agibilità dei padiglioni &quot;B&quot; e &quot;C&quot; collegio di Via Innamorati, PG.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9977.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9977.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F11DA639</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento alla Ditta Bioedil s.r.l. per interventi di migliorie presso la centrale termica del Pad. &quot;A&quot; di Via Innamorati, Perugia. Impegno di spesa di euro 5.352,11 IVA 22% compresa sul capitolo 600 UPB 80 del bilancio di previsione 2014.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315800421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bioedil srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315800421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bioedil srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4386.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4386.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z321346BEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Oggetto: Progettazione grafica ed editing del volume &quot;Bilancio di mandato&quot; ADISU. Affidamento diretto alla Ditta Archi's Srl di Perugia, </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z321346BEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione grafica ed editing del volume &quot;Bilancio di mandato&quot; ADISU. Ditta Archi's Srl di Perugia, </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z330E3BCA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale informatico vario da parte di ESSEDI SHOP MEDIAWARE Snc DI CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1229218 CIG n.Z330E3BCA7). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>511.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>511.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z33216A684</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto licenze software antivirus per il sistema informatico.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02071801209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIBIX </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02071801209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIBIX </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>849.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>849.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z332252F65</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia presso le strutture ADiSU di Perugia (Marzo- Aprile 2018). Aggiudicazione all'azienda TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA della procedura negoziata tramite RDO MEPA n.1868641. Impegno del bilancio 2018)-CIG n.Z332252F65</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01141280543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01141280543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>88929.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88929.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3325B68DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto RAM per plotter</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3424F9865</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 200 COPERTE INVERNALI per il soddisfacimento dei fabbisogni propri della residenza universitaria ''Nuova Monteluce'' dell'ADiSU, da parte dell'azienda TEXTIL GOR SRL.  (ODA MEPA n. 4484540 - CIG Z3424F9865).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01084540010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEXTIL GOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01084540010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEXTIL GOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4668.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4668.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z35236BD6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 5 DISTRIBUTORI TRAIL LINE -Dispenser porta carta igienica- per Bar Village da parte di PA.COM S.R.L. S Impegno e liquidazione di euro 549,00 IVA inclusa, sul cap. 80 del bilancio 2018 (ODA MEPA n. 4294671- CIG n. Z35236BD6C ).    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3611EE207</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rimborso all'Economo . Liquidazione della somma di euro 96,00 sul cap 612 ed impegno e liquidazione della somma di Euro 182,39 sul cap. 411 del bilancio 2014.       
	</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PLLMHL69D62G478L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabaccheria Pellegrini Michele</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Valeri Maurizio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Valeri Maurizio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>182.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z371FF7CBD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Casa dello studente di via Innamorati, Padiglione &quot;B&quot;. Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche Approvazione della progettazione esecutiva della perizia di variante ed impegno di ¬. 8.836,09 BP 2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06720040630</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFC GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06720040630</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFC GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31232.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29640.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A11C1E0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.50 coprimaterassi da destinare alla residenza &quot;Itaca International College&quot;, da parte di IMAFLEX Snc di ANTONIO E LIETA GESUATO. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1730032 - CIG n.Z3A11C1E0F).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A12330FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso software Aggiornamento Programma CerTus-PRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4022BE64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura n.720 risme carta A4 e n.50 carta A3. Indizione ed aggiudicazione efficace a COMITALIA SRL della procedura negoziata RDO MEPA N.1891603. Impegno e liquidazione bilancio 2018-CIG n.Z4022B2E64 </oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1808.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1808.80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z432535E47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 04 LAVATRICI e n 04 ASCIUGATRICI da parte di RIMEP S.p.A. per il soddisfacimento dei fabbisogni propri della residenza universitaria ''Nuova Monteluce'' dell'ADiSU.  (ODA MEPA n. 4517695- CIG n. Z432535E47).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A.
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2944.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2944.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z450FA4B90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un orologio marcatempo, da destinare alla mensa di Agraria, da parte di SYS TIME ELETTRONICA. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1406756 - CIG n.Z450FA4B90).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z470B22121</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 toner per la stampante OKI C810, da parte di &quot;IDEM GROUP Srl&quot;. Impegno  del bilancio 2015 (ODA MEPA n.2347556 - CIG n.Z470B22121).       </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4810013E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di riparazione sul circuito di alimentazione del televisore Thomson modello 40kw6125 da parte di AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE, collocato presso il Collegio universitario di Agraria - CIG n.Z4810013E6. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4822D043B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori somma urgenza e messa in sicurezza del calcestruzzo ammalorato del padiglione &quot;D&quot; del collegio di via Innamorati in Perugia  .</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02733930545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Baiocco Giuseppe e figlio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02733930545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Baiocco Giuseppe e figlio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4318.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3540.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A0E83D05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco. Impegno e Liquidazione della spesa di Euro 92,04,  IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'Auto dell'Agenzia Fiat Idea. Cap. 140 UPB 10 del bilancio 2014. CIG Z4A0E83D05.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Artigiana dell'Auto di Bolletti &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Meccanica Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A0F18E80</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione orologio marcatempo in dotazione alla sede centrale dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C228768D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza della gronda della Sede Amministrativa di via Benedetta e del cancello carrabile del collegio di via Faina in Perugia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02733930545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Impresa Baiocco Giuseppe e figlio s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02733930545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Impresa Baiocco Giuseppe e figlio s.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E0ED4865</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E262B31E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5021792C8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale informatico vario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1197.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1197.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z51107B575</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione e montaggio n. 6 pannelli in forex per allestimento bacheche esterne localizzate presso il Chiostro della sede amministrativa A.DI.S.U. Via Benedetta n. 14 Perugia. Affidamento del servizio alla ditta TOTEM GROUP s.r.l. </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTEM GROUP s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTEM GROUP s.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>741.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>741.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z522374F7C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sistema informativo BuonAPP. Fornitura del servizio di hosting server da parte di &quot;HETZNER ONLINE GMB&quot;. Impegno e liquidazione bilancio 2018 - CIG n.Z522374F7C.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE812871812</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE812871812</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>238.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>238.80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5311B60B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5421B17EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio lavanolo residenze universitarie dall'Agenzia, da &quot;CONSORZIO IL BOVE 2 SOC. COOP. SOC&quot;. Impegno  sul cap. 1350 del bilancio 2018. Liquidazione sull'impegno assunto con DD n.197/2018 sul cap.1350 del bilancio 2018 CIG Z5421B17EE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03445720547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO IL BOVE 2
SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03445720547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO IL BOVE 2
SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8773.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8773.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5423A0923</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificato di firma digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5423A9558</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto RAM per computer e multiprese.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z551239F36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Edicola Chiacchiera Cesarina: Incremento impegno 31/2014 sul Cap. 90 UPB 10 di Euro 130,00 e liquidazione della somma di Euro 313,41 per acquisto quotidiani per la sede dell'Agenzia novembre 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z561E6DDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Hotel Ristorante LA TAVOLA ROTONDA- Ponte San Vetturino s.n.c. Pasti erogati APRILE 2018. Liquidazione Euro 702,35 IVA inclusa, Cap. 350 Imp. 57 del Bilancio 2018. Proroga contratto di cui alla DD 348-2018 fino al 31.10.18 CIG n. Z561E6DDD1     	</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01505620540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel la Tavola Rotonda Ponte San Vetturino s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01505620540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel la Tavola Rotonda Ponte San Vetturino s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5622C6D17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gara per l'affidamento servizio manutenzione edile e impiantistica degli immobili in uso all'Adisu Umbria CIG 7352744C49.Spese per pubblicazione bando di gara. Impegno e liquidazione bilancio 2018 in favore di operatori economici diversi.      </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1438.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1438.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z567G56E8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 alimentatori Pc da parte di Roenet Srl. ODA MEPA n.1164765 - CIG n.Z567G56E8B.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z571515896</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> Pubblicazione del bando di gara pad. C e D Perugia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Impegno di spesa di euro 2.002,94Libreria Pirola sul cap.600 UPB 80 del corrente esercizio finanziario. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00885440487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Parola </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00885440487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Parola </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1986.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1549.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z58206ECE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rimborso all'Economo dell'Agenzia per le spese sostenute dalla Sezione Provveditorato e Patrimonio. Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 975,94 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02751620549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB Centro Servizi</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00146089990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Apple Distribution International</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01800800540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Az. Agricola Mearini</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Brico Center
</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190690549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Assistenza srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190690549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Convenienza</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Tecnocontabile snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Tecnocontabile snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11048701004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Convenienza Casa 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02241550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop Centro Italia Soc. Cooperativa
Supermercato Madonna Alta 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02014010546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edilferramenta San Marco snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01527900540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Emi Supermercato
</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01527900540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Emi Supermercato 

</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00478250541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferramenta Ciurnella sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01662950201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Industry Safety Worker</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00171870546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Rosi Sementi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02094340540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabaccheria 
Pellegrini Michela</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03440560542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabaccheria 145</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03440560542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabacchi lotto Riv. 145</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02133060547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Timbrificio Grifo snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Timbrificio Perugino Incisoria</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03440560542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabacchi lotto Riv. 145</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C1EE2653</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza operativa per la personalizzazione della configurazione delle procedure INAZ Personale.Web, Enti.Net e Giustificativi on-line</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C217C31E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico per riparazione periferica di stampa.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E23A15A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto specialistico per attività  di conformità  alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR).</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4051.64</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E23A15A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto specialistico per attività  di conformità  alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR).</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4943.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F10F47B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 lettori di smart card per tesserini mensa da parte di INTERNAVIGARE SRL. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1573016 - CIG n.Z5F10F47B2).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228.70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F1430EA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia della realizzazione di una ricerca storica, artistica ed architettonica sulla Chiesa di San Benedetto Novello di Perugia annessa alla Sede Amministrativa ADISU.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80054290541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Accademia di Belle Arti P. Vannuccidi Perugia </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80054290541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Accademia di Belle Arti P. Vannuccidi Perugia </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F22DEBF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gara per l'affidamento servizio manutenzione edile e impiantistica degli immobili in uso all'Adisu Umbria CIG 7352744C49.Spese per pubblicazione bando di gara. Impegno e liquidazione bilancio 2018 in favore di operatori economici diversi.      </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>167.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642406FE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di sgombero arredi presso il collegio ADiSU di Perugia in via Innamorati- Pad D. Presa d'atto di gara deserta indetta con RDO MEPA n.1968642 ed avvio TD MEPA n.530466 in favore di BIONDI RECUPERO. CIG Z642406FE4. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03338920543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIONDI RECUPERI ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03338920543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIONDI RECUPERI ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17191.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17191.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z651003BCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.: &quot;Codice della Riforma Tributaria&quot; anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 221,00 fattura n. 47675754 del  30/05/2014. (Cap. 90 UPB 10). CIG: Z641003BCD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z672643742</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6C0E633C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante termicai n dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6E0F42F00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampanti in dotazione all'ufficio tecnico e all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z6E22F462A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management per l'anno 2018 relativi all'applicativo Archiflow.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14543.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F11082D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di carta bianca in risme da parte di COMITALIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.80 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1586557 - CIG n.Z6F11082D1).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1068.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1068.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F216A9F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto schede di rete</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z71202A497</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Casa dello studente ITACA. Manutenzione straordinaria scala esterna e risanamento locale accessorio. affidamento diretto dei lavori all'operatore economico Restaura srl </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02199320546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Restaura s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02199320546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Restaura s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25717.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7125520F2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale vario per la gestione e manutenzione della rete informatica dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781030547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SERVICE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781030547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SERVICE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z741DF002D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sottoscrizione abbonamento annuale alla rivista on-line + cartaceo ''MEDIAPPALTI''. della MEDIAGRAPHIC S.R.L.: assunzione di spesa di Euro 244,00 IVA al 22% inclusa sul Cap. 90 CDR 2 del Bilancio di previsione 2017-2019 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7524BCC9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositivi di rete per la realizzazione di una rete wi-fi al servizio degli studenti residenti presso il nuovo Collegio di Monteluce.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6199.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6199.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7712456E6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e posa in opera di una porta REI presso la Sede amministrativa di Via Benedetta Perugia. Affidamento alla Ditta L.A.F.A.P. s.r.l. Spesa complessiva euro 10.370,00, impegno n. 480/2009 capitolo 590 UPB 80.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z771C9586F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificato di firma digitale, da parte di &quot;CENTRO TECNOCONTABILE SRL&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z78116A01C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un telefono cellulare dalla ditta Telecom Italia SpA. Impegno e liquidazione della somma di euro 655,20 sul cap. 30 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. CIG Z78116A01C </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D246AA02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di materassi per residenza &quot;Nuova Monteluce&quot;. Aggiudicazione efficace in favore M.I.M. DI GENGO PAOLO &amp; C. SNC della RDO MEPA n. 2018615. Accertamento in entrata e impegno e liquidazione del bilancio 2018 CIG n.Z7D246AA02        </oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00583060553</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.I.M. di GENGO PAOLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00583060553</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.I.M. di GENGO PAOLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7EOE5F5EE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria su fotocopiatrice AFICIO 1515 da parte di UMBRIA UFFICIO 2000 - CIG n.Z7EOE5F5EE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F1B5073E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione autovettura di servizio ALFA 159, targata DD935TY. Determina a contrarre e affidamento diretto all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc . Assunzione di spesa di Euro 996,28 IVA al 22% inclusa </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELLAUTO s.n.c. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELLAUTO s.n.c. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>816.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>816.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z800D319A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.2 stampanti termiche da parte di Pc Service, per le esigenze delle mense universitarie.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z801C4F44D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino dell'impianto di movimentazione del portello pr 9 bidirezionale presso la sede Adisu, Perugia. Affidamento alla Ditta Saima Sicurezza s.p.a.. Importo complessivo dei lavori pari ad euro 1.213,90 al capitolo 601 cdr 3.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z812162973</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di foresteria presso le strutture ADiSU di Perugia (Gennaio - Febbraio 2018) da parte dell'azienda TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA . Impegno e liquidazione del bilancio 2018 (TD MEPA n.357635 - CIG n. Z812162973)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01141280543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01141280543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z851127200</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 stampanti termiche da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di PC SERVICE SRL. Impegno e liquidazione di euro 1.500,60 IVA inclusa, sul cap.30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1605199 - CIG n.Z851127200).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.6 kit di reintegro per cassetta di pronto soccorso da parte di Aiesi Hospital Service s.a.s. (ODA MEPA n.1185785 CIG n. Z860DD9EAA).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico per riparazione linea telefonica presso il Collegio R. Rossi a Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Causa civile n. R.G. 5666 del 2015 tra TLM Costruzioni e ADISU inerente lavori di realizzazione di una Residenza Universitaria in Via E. dal Pozzo, Perugia. Impegno e Liquidazione di euro 160,00 all' Ing. Tintori sul cap. 425 del Bilancio 2018.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TNTVCN67S15G478N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Vincenzo Tintori</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TNTVCN67S15G478N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Vincenzo Tintori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z87104829D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di &quot;Manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di via innamorati - perugia&quot; Affidamento servizio tecnico alla soc. Icaria per l'attività di verifica del progetto definitivo.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento procedure di amministrazione e gestione del personale. Canoni licenze software, manutenzione ordinaria e assistenza operativa anno 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8919.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8919.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8725C4B73</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento di manutenzione apparato di stampa.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z881B6F5DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo domini e hosting WEB per il portale Umbria Academy</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z882586C77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione auto di servizio ALFA 159 targata DD935TY e FIAT IDEA targata DA380 SW. Determina a contrarre e affidamento diretto all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini Paolo. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELLAUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELLAUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z88259A441</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale vario di ferramenta da parte di  BRICOCENTER ITALIA SRL. Impegno e liquidazione del bilancio 2018 - CIG n.Z88259A441 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>267.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>267.43</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z91216D958</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto software di accesso remoto Teamviewer</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2294.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2294.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z941150BDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Maggioli Editore S.p.A. Acquisto della pubblicazione: &quot;Armonizzazione dei Sistemi Contabili&quot;. Impegno e liquidazione della somma di Euro 66,90 IVA inclusa, sul Cap. 90 Upb 10 del bilancio 2014 CIG: Z941150BDC  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z94252C596</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di dispositivi di rete per la gestione della rete informatica delle residenze universitarie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>431.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>431.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z95200CAEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio manutenzione ordinaria delle aree verdi gestite dall'ADISU, periodo ottobre-gennaio 2017/2018. Indizione ed aggiudicazione efficace a SOPRA IL MURO SOC.COOP.SOC.della procedura RDO MEPA n.1697514. Impegno bilancio 2017-CIG n.Z95200CAEC </oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01990920546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990920546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27999.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27999.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z99239BF92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Registrazione domini internet con gestione dns e redirect</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER.IT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02826010163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER.IT S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A0E93803</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci  di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.029,72, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: Z9A0E93803</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>844.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>844.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A22A5283</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.300 biglietti da visita per le attività del Commissario Straordinario dell'ADiSU,, da parte di TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA I.C. E L.T. Impegno e liquidazione del bilancio 2018 - CIG n.Z9A22A5283.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC DI I.C. E L.T.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SNC DI I.C. E L.T.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9B2030A1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio d'ingegneria all'ing. Pio Castori inerente all'esecuzione del rilievo strutturale relativo all'immobile denominato &quot; collegio di Agraria &quot;. Impegno di spesa di ¬. 11.419,20</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio Castori</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio Castori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11419.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9360.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9C2586AFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione auto di servizio ALFA 159 targata DD935TY e FIAT IDEA targata DA380 SW. Determina a contrarre e affidamento diretto all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini Paolo. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELLAUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELLAUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>278.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>278.70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D0E101B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di copertine per rilegature da parte di Orestini S.r.l. ODA MEPA n.1207506 - CIG n.Z9D0E101B7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>426.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>426.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D1036B3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di supporti di identificazione e carte magnetiche da parte di MC CARD S.u.r.l.. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014 (ODA Mepa n.1469279 - CIG n.Z9D1036B3A).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5390.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D2322E43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 sedute da destinare agli uffici amministrativi dell'A.D.i.S.U. da parte di ISMEA SRL. Impegno e liquidazione del bilancio 2018 (ODA MEPA n.4255635- CIG n. Z9D2322E43).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076760420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISMEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076760420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISMEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1135.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1135.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E1F1F703</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia per il periodo 30/06/2017  30/06/2018, articolato in 6 lotti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Assi B</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lloyd's</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Unipolsai</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Assi B</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1362.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F2344623</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Cablaggio cavo di rete tra piano terra e primo piano Collegio San Valentino. Affidamento alla VEGA Tecno Service Srl. Impegno di spesa di euro 430,14 sul cap 850 del bilancio 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03416280547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGA TECNO SERVICE SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03416280547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGA TECNO SERVICE SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA10F58534</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 batteria per telefono cellulare da parte di PC SERVICE S.r.l. (ODA MEPA n.1368258 CIG n.ZA10F58534).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA21129545</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di guanciali da destinare alla Casa dello Studente dell'Agenzia, da parte di HARMONY L'IGIENICO Srl. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1606565 - CIG n.ZA21129545). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA31CF3A25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento del servizio legale all'Avv. Giorgio Vercillo. Residenza Universitaria di via Enrico dal pozzo, ricorso al TAR Umbria . Impegno di spesa di euro 10.800,00 sul cap 425, cdr 3 del bilancio 2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VRCGRG83A19H501N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VRCGRG83A19H501N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA5079A7F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Conferimento servizio di ingegneria all'ing. Pio Castori per l'ottenimento del certificato di agibilità dei padiglioni B e C del collegio di Via Innamorati, Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING.CASTORI PIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING.CASTORI PIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10489.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA7121F53D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rimborso all'Economo . Liquidazione della somma di euro 96,00 sul cap 612 ed impegno e liquidazione della somma di Euro 182,39 sul cap. 411 del bilancio 2014.       
	</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PLLMHL69D62G478L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabaccheria Pellegrini Michele</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Valeri Maurizio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PLLMHL69D62G478L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tabaccheria Pellegrini Michele</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA82538930</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di sistemi di sicurezza Sophos, appliance firewall e endpoint per la protezione dell'infrastruttura ITC dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA90D34125</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Collegio Ruggero Rossi.Spostamento delle apparecchiature elettriche e linee telefoniche. Affidamento lavori alla Ditta Elettricità di Enzo Bocciarelli per l'importo di euro 1.687,43</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00772000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Elettricità di Enzo Bocciarelli </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00772000543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Elettricità di Enzo Bocciarelli </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1383.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2031.09</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA91AEFF28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento incarico del servizio legale all' Avv. Giorgio Vercillo. Costituzione in giudizio dinanzi al TAR  Perugia per il ricorso presentato dalla Ditta CONPAT SCARL. Importo complessivo del servizio pari ad euro 26.592,83.  </oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34570.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-25</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28336.29</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA91AEFF28</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Estensione del servizio di tutela legale delle ragioni e dei diritti dell'Agenzia all'avv. Giorgio Vercillo  pad. C e D di via Innamorati Perugia. Importo complessivo del servizio pari ad euro 7.977,42.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10795761005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Giorgio Vercillo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34570.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28336.29</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA9236BA5F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico per riparazione periferica di stampa.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA92605C11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento di manutenzione apparato di stampa tessere</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB2652C13</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Linee temporanee per Centralino Collegio Monteluce</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC0B2B107</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Collegio di San Francesco. Interventi di adeguamento sismico. Affidamento incarichi di servizi di consulenza tecnica ed impegno della spesa complessiva di euro 15.838,90 cap.600 UPB80 del corrente esercizio finanziario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02745210548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. LORENZO BIONDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02745210548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. LORENZO BIONDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6795.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE24445AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 800 Rotoli di carta termici per casse mense per il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cancelleria dell'ADISU. Indizione ed aggiudicazione efficace all'azienda COMITALIA SRL  RDO MEPA N. 2006912. - CIG n. ZAE24445AD</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>696.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF0D0EAB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per stampante HP Laserjet 1320 da parte della ditta Buyonline. CIG ZAF0D0EAB7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF1022F77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.9 nastri Ribbon per stampanti a trasferimento termico da parte di MF GROUP SRL. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014- (ODA MEPA N.1458530 - CIG n.ZAF1022F77).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB01F1F405</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia per il periodo 30/06/2017  30/06/2018, articolato in 6 lotti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Assi B</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lloyd's</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Unipolsai</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB10F58984</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di cartucce e toner per stampante PLOTTER HP DESIGN JET 510 da parte di Eco Laser Informatica S.r.l. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB323BE0DB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositivi di rete e toner.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L.  </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L.  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1035.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1035.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB525F2783</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto NAS Synology con ripristino configurazioni on site e rinnovo domini web.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB924C023F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto cavi patch per rete wireless presso il nuovo collegio Monteluce</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB119EEAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Valeri Service - sblocco cassaforte. Impegno e liquidazione della somma di euro 207,40 sul cap. 81 del bilancio 2014. Cig ZBB119EEAA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB152D57D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto licenza modulo &quot;e-Dispatcher&quot; per Archiflow e Upgrade licenza d'uso di Archiflow da 25.000 a 50.000 doc/anno (CIG ZBB152D57D).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC0ED5A47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio tecnico dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD111C5D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di biglietti da visita e cartelline lavoro. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda DIMENSIONE GRAFICA SNC della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.615572. Impegno e liquidazione - CIG n.ZBD111C5D3.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <ragioneSociale>varie imprese</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD2563A3C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di articoli tecnici di ferramenta per le esigenze delle strutture dell'A.D.i.S.U., da parte di MA.C. S.R.L.. Impegno e liquidazione del bilancio 2018 - CIG n. ZBD2563A3C.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00561830548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00561830548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>361.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>361.29</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE00DBE26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Lavori di riparazione eseguiti su autoveicoli dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3691.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3691.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE1176A53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Suppor to italian language school in Betlehem (Palestina) BET CB 060 11&quot;. (DAU n. 73/14). Ospitalità Padre Ibrahim Faltas per il giorno 30 ottobre 2014 presso Sangallo Palace Hotel </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00316610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sangallo Palace Hotel </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00316610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sangallo Palace Hotel </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE1FF6D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia per il periodo 30/06/2017  30/06/2018, articolato in 6 lotti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Assi B</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lloyd's</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Unipolsai</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Reale Mutua</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4631.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC02443FBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto smart card con certificato di firma digitale abilitata al Servizio Mandato Informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC22345B56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto cartucce per stampanti, telefoni cordless e cavi di rete.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>331.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>331.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC22428712</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione e riparazione autovettura di servizio ALFA 159, targata DD935TY. Determina a contrarre e affidamento diretto all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini Paolo. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Artigiana dell'auto di Boschi e Rondini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Artigiana dell'auto di Boschi e Rondini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>976.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>976.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC422F40E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di soluzioni hardware e software per la protezione dell'infrastruttura ITC dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9836.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9836.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC521FC03E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di materiale vario di falegnameria per le finalità  connesse alle attività  dell'ADiSU,, da parte di TOMASSINI LEGNAMI SRL. Impegno e liquidazione sul cap.390 del bilancio 2018 - CIG n.ZC521FC03E.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00470380544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOMASSINI LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00470380544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOMASSINI LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>641.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>641.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC91B03917</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ristorazione in favore di studenti universitari iscritti in Terni, presso la mensa &quot;ThyssenKrupp Acciai Speciali S.p.A.&quot; Affidamento a CIR FOOD SC (Divisione Eudania)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD S.C. (Divisione Eudania)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD S.C. (Divisione Eudania)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18897.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC923670A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio Tecnico Audio e Fonico per Concorso musicale a premio &quot;Unimusic Autori Live 2018&quot;. Determina a contrarre e affidamento alla Ditta Set Music Service snc mediante Trattativa Diretta sul MEPA (Codice 481171). </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCC25E1938</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizio stampa n.300 opuscoli per prevenzione incendi e terremoto presso la residenza &quot;Nuova Monteluce&quot; dell'ADiSU da parte di &quot;GRAFOX SRL&quot;. Impegno e liquidazione bilancio 2018-CIG n.ZCC25E1938        </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02871500548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFOX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02871500548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFOX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCD11A6E13</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento fornitura di servizi audio, software ed hardware relativi - gestione tecnica del portale webradio Radiophonica.com - servizio di realizzazione rassegna stampa digitale portale dell'Agenzia Periodo dal 10.11.2014 al 31.12.2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale lOfficina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale lOfficina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE0F999C4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione di Euro 36,60, IVA inclusa, per montaggio gomme estive ed equilibratura all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY, Cap. 140 Upb 10 bp 2014. CIG: ZCE0F999C4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento manutenzione straordinaria apparati di rete collegio ITACA a Perugia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD425B6E07</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di gestione degli Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD522DEB63</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gara per l'affidamento servizio manutenzione edile e impiantistica degli immobili in uso all'Adisu Umbria CIG 7352744C49.Spese per pubblicazione bando di gara. Impegno e liquidazione bilancio 2018 in favore di operatori economici diversi.      </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>516.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>516.70</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD6115DBDC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.1 unità esterna a dischi rigidi da parte di MEDIAWARE SNC di CORALLINI L.e G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1639834 -  CIG n.ZD6115DBDC).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD81143DA9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 294,54, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: ZD81143DA9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD825A4410</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di valigetta medica di pronto soccorso per collegio Monteluce da parte di KIMAL S.R.L. Impegno e liquidazione di euro 85,40 IVA inclusa sul cap. 394 del bilancio 2018 - CIG n. ZD825A4410.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00180340549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA121D4E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di riqualificazione energetica collegi di Agraria, via Innamorati, Casa della Studentessa. Conferimento incarico di supporto al RUP alla s.as GLAS di G. Zandrini. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6018.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6018.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA14B8A35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico apparati di rete presso la residenza universitaria di via Innamorati a Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA24F6317</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.1 box reception per la residenza &quot;Nuova Monteluce&quot; dell'ADiSU, da parte dell'azienda BRACONI E PAPPALARDO S.R.L. Accertamento in entrata e impegno e liquidazione del bilancio 2018. (TD MEPA n. 615720-CIG ZDA24F6317)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02094190549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02094190549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC114FEE9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione grafica Regolamenti Servizio abitativo e di ristorazione ADISU. Ideazione e produzione file esecutivi pre-stampa. Affidamento diretto alla Ditta Archi's Srl</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archis Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF25AF08D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di alimentatori per computer e toner per stampante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>849.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>849.60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE114D6A90</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un sistema di regolamentazione dei flussi degli utenti dello sportello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32416EBA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di articoli tecnici di ferramenta per le esigenze delle strutture dell'A.D.i.S.U., da parte di &quot;STARFER ITALIA S.R.L.&quot;. Impegno e liquidazione bilancio 2018 - CIG n.ZE32416EBA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03577110541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STARFER ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03577110541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STARFER ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.03</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE5114E7D8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.100 chiavette USB da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di W2K Srl. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1632050 - CIG n.ZE5114E7D8). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE60B79FD1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione di una residenza universitaria con annessi servizi polivalenti in Perugia zona monteluce via enrico dal Pozzo. Nomina del collaudatore Ing. Francesco Pes.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE710EA260</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. Affidamento del servizio alla ditta Proteg s.r.l.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.69</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE71DB9B1A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC e ampliamento spazio archivio.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92309C2A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza del vano motore ascensore e di una porta di emergenza del collegio di Agraria in Perugia. Affidamento lavori alla Ditta Baiocco Giuseppe e figlio s.r.l.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02733930545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Baiocco Giuseppe e figlio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02733930545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Baiocco Giuseppe e figlio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15385.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15385.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEA1BEAB7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di implementazione del nuovo database per il software del personale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2018.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2018.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2669602</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto monitor per computer</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>432.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF14EDC0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF216BBC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di 2 personal computer</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1518.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1518.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF252C0B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ampliamento archivio casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF02610F05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre, lavori di rifacimento pavimentazione interne corridoi del collegio di via del Favarone in Perugia - Affidamento diretto dei lavori all'operatore economico Spaccia srl ed impegno di ¬ 30.000,00. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02759290543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Spaccia s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02759290543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Spaccia s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26344.73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF210F2BAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.365 coperte invernali da destinare alle residenze universitarie dell'ADiSU, da parte di ISAIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.390 del bilancio 2014 - CIG n.ZF210F2BAA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI CIARAMELLI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00473800019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.BI.CI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00770000164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MABOTEX DI MARTINELLI E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANIFATTURA MIGNANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7993.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7993.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF41129CAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 tastiera Cherry con smart card reader, n.4 schede di rete Intel e n.1 memory pen Kingston da parte di MEDIAWARE Snc di CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione  sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1606847 CIG n.ZF41129CAA).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF4261EBB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di personal computer e materiale vario per la gestione e manutenzione della rete informatica dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7395.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF721793AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di 5 personal computer con monitor e 3 stampanti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NADA 2008 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NADA 2008 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3058.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3058.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF923DBD9A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di conservazione a norma dei documenti digitali, anno 2018 e 2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8539.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4269.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Collegio Via Faina in Perugia. Fornitura di n. 25 serrature per le porte dei bagni. Ditta Valeri Service di Maurizio Valeri. Impegno di spesa e liquidazione di euro 161,65  sul capitolo 411 UPB 50 del bilancio di previsione del 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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